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答疑老师:哈哈老师
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:账号正在注销中
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
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答疑老师:patience
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
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可以正常入账 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
多报是计提的? 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是真实的业务,没有发票可以记账,所得税汇算清缴的时候把这一部分没有发票计入成本调增应纳税所得额,正常纳税就没太大风险 查看全部回复
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这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
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答疑老师:wam
收到发票后。第一步,先红冲之前的暂估 。第二步,再按发票入账 查看全部回复
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答疑老师:归老师
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
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你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计入营业外支出中的各种赞助支出及因违反法律、行政法规而交纳的罚款、滞纳金等不得税前扣除,要调出 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是什么原因要调整呢 查看全部回复
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您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
企业所得税年报中的应纳税额为负数吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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